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鄂州市妇女联合会2022年部门预算报表
发布:浏览次数:21710次发布时间:2022-01-31
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) | |
表号 | 表名 |
表1 | 收支总表 |
表2 | 收入总表 |
表3 | 支出总表 |
表4 | 财政拨款收支总表 |
表5 | 一般公共预算支出表 |
表6 | 一般公共预算基本支出表 |
表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
表8 | 政府性基金预算支出表 |
表9 | 项目支出表 |
表1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 397.26 | 一、一般公共服务支出 | 308.82 |
经费拨款 | 二、公共安全支出 | 0.00 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | 0.00 | |
专项收入 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 58.63 | |
中央转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 13.09 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 20.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | 20.00 | |
中央政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 16.72 |
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 417.26 | 417.26 | 397.26 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
036 | 鄂州市妇女联合会 | 417.26 | 417.26 | 397.26 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
036001 | 鄂州市妇女联合会本级 | 417.26 | 417.26 | 397.26 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 417.26 | 259.76 | 157.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 308.82 | 171.32 | 137.50 | |||
20129 | 群众团体事务 | 308.82 | 171.32 | 137.50 | |||
2012901 | 行政运行 | 171.32 | 171.32 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 137.50 | 0.00 | 137.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 417.26 | 一、本年支出 | 417.26 |
(一)一般公共预算拨款 | 397.26 | (一)一般公共服务支出 | 308.82 |
(二)政府性基金预算拨款 | 20.00 | (二)公共安全支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 58.63 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 13.09 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 20.00 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 16.72 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 397.26 | 259.76 | 223.91 | 35.85 | 137.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 308.82 | 171.32 | 139.33 | 31.99 | 137.50 |
20129 | 群众团体事务 | 308.82 | 171.32 | 139.33 | 31.99 | 137.50 |
2012901 | 行政运行 | 171.32 | 171.32 | 139.33 | 31.99 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.63 | 58.63 | 54.77 | 3.86 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.63 | 58.63 | 54.77 | 3.86 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 43.98 | 43.98 | 40.12 | 3.86 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 259.76 | 223.91 | 35.85 | |
301 | 工资福利支出 | 183.79 | 183.79 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 45.68 | 45.68 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.97 | 57.97 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 35.85 | 0.00 | 35.85 |
30201 | 办公费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30211 | 差旅费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30216 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30227 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30228 | 工会经费 | 2.79 | 0.00 | 2.79 |
30229 | 福利费 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
30239 | 其他交通费用 | 9.42 | 0.00 | 9.42 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.12 | 40.12 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 40.12 | 40.12 | 0.00 |
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
表9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 157.50 | 137.50 | 0.00 | |||||||
鄂州市妇女联合会本级 | 157.50 | 137.50 | 0.00 | |||||||
本级支出项目 | 2022年妇联工作经费 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 市妇儿工委办公室工作经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 购买服务项目经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 鄂州市第六次妇女代表大会经费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 加强新时代家庭家教家风建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 春节慰问 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |